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六盘水市盘州市人民检察院关于2020年预算及“三公”经费预算公开的说明
时间:2020-06-11  作者:  新闻来源:  【字号: | |

目录 

一、部门概况 

(一)部门职责 

(二)部门内设机构 

(三)预算构成情况 

(四)部门人员构成 

二、部门预算公开说明 

(一)部门收支总体情况 

(二)部门收入总体情况 

(三)部门支出总体情况 

(四)财政拨款收支情况 

(五)一般公共预算支出情况 

(六)一般公共预算基本支出情况 

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况 

(八)政府性基金预算支出情况 

三、其他重要事项说明 

(一)机关运行经费安排情况 

(二)市级财政扶贫资金安排分配情况 

(三)政府采购情况 

(四)部门预算绩效情况 

(五)国有资产占用情况 

(六)专业性较强名词解释 

  

  

一、部门概况 

(一)部门职责:  

1.依法向盘州市人民代表大会及其常务委员会报告工作、提出议案。 

2.贯彻落实上级人民检察院工作方针、总体规划,确定本院检察工作任务并组织实施。 

3.负责对刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。 

4.负责对刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。 

5.负责提起公益诉讼、生态环境保护检察工作。 

6.负责对辖区内监狱、看守所和社区矫正机构等执法活动的法律监督工作。 

7.受理控告申诉,办理刑事申诉、国家赔偿、司法救助案件。 

8.负责队伍建设和思想政治工作。 

9.负责检务督察工作。 

10.负责财务装备、检察技术信息工作。 

11.负责其他应当由县级人民检察院承办的事项。 

(二)部门内设机构: 

州市人民检察院内设9个部(室),包括办公室,第一检察部,第二检察部,第三检察部,第四检察部,第五检察部,第六检察部,综合业务部,政治部。 

(三)预算构成情况: 

盘州市人民检察院本预算只含本级预算,无下属单位预算。 

(四)部门人员构成 

盘州市人民检察院人员编制78人,全部为行政政法编2019年末在职人员81人,离退休职工38人。 

二、部门预算公开说明 

(一)部门收支总体情况(详见附件1中的表1)。 

1.收入情况。2020年,本部门总收入2392.88万元(保留两位小数,下同),较上年减少384.47万元,主要是人员转隶,人员经费减少。其中:原一般公共预算收入1846.26万元,较上年减少399.58万元;上年结转收入546.62万元,较上年增加15.11万元。 

2.支出情况。2020年,本部门总支出2392.88万元,较上年减少384.47万元,主要是人员转隶,人员经费减少。其中:公共安全支出2191.15万元,较上年减少351.51万元;社会保障和就业支出114.67万元,较上年减少21.33万元;住房保障支出87.06万元,较上年减少11.63万元 

(二)部门收入总体情况(详见附件1中的表2)。 

2020年,本部门总收入2392.88万元,较上年减少384.47万元,主要是人员转隶,人员经费减少。分来源类别看:上年结转收入546.62万元、原一般公共预算收入1846.26万元。分支出科目看:公共安全支出2191.15万元,较上年减少351.51万元;社会保障和就业支出114.67万元,较上年减少21.33万元;住房保障支出87.06万元,较上年减少11.63万元。 

(三)部门支出总体情况(详见附件1中的表3)。 

2020年,本部门总支出2392.88万元,较上年减少384.47万元,主要是基本支出(人员经费)减少。分支出类型看:基本支出1550.62万元、项目支出842.26万元。分支出科目看:公共安全支出2191.15万元,较上年减少351.51万元;社会保障和就业支出114.67万元,较上年减少21.33万元;住房保障支出87.06万元,较上年减少11.63万元。 

(四)财政拨款收支总体情况(详见附件1中的表4)。 

1.财政拨款收入情况。2020年,本部门财政拨款收入2389.88万元,较上年减少387.47万元,主要是人员转隶,人员经费减少。其中:原一般公共预算收入1846.26万元,较上年减少399.58万元;上年结转收入543.62万元,较上年增加12.11万元。 

2.财政拨款支出情况。2020年,本部门财政拨款支出2389.88万元,较上年减少387.47万元,主要是人员转隶,人员经费减少。分支出类别看:一般公共预算支出2389.88万元。分支出科目看:公共安全支出2188.15万元,较上年减少354.51万元;社会保障和就业支出114.67万元,较上年减少21.33万元;住房保障支出87.06万元,较上年减少11.63万元。 

3.其他说明情况。本部门无政府性基金预算、国有资本经营预算。 

(五)一般公共预算支出情况(详见附件1中的表5)。 

2020,一般公共预算支出(不含上年结转)1846.26万元,较上年减少399.58万元,主要是人员转隶,人员经费减少。分支出类型看:基本支出1513.11万元、项目支出333.15万元。分支出科目看:公共安全支出1672.39万元,较上年减少341.54万元;社会保障和就业支出91.42万元,较上年减少42.97万元;住房保障支出82.45万元,较上年减少15.07万元。 

(六)一般公共预算基本支出情况(详见附件1中的表6)。 

2020年,一般公共预算基本支出(不含上年结转)1513.11万元,较上年减少336.73万元,主要是人员转隶,人员经费减少。分政府预算经济分类科目看:机关工资福利支出1206.37万元、机关商品和服务支出181.75万元、对个人和家庭的补助124.99万元。分部门预算经济分类科目看:工资福利支出1206.37万元、商品和服务支出181.75万元、对个人和家庭的补助124.99万元。 

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况(详见附件1中的表7)。 

(1)公务用车运行维护费。反映单位购置公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出。2020,本部门公务用车保有量18辆(车牌号:贵BB150警、贵BB151警、贵BB155警、贵BB168警、贵BB169警、贵BB177警、贵BB186警、贵BB188警、贵BB189警、贵BB196贵BB197贵BB198贵BB199警、贵BSH116、贵BDD166、贵B78898、贵B78996、贵B78997),待报废执法执勤车辆3辆,公务用车购置预算为0元,与上年持平;公务用车运行维护费预算42.59万元,较上年减少17.78万元,主要是市财政统筹控制及保有公务车辆减少1辆 

(2)公务接待费。反映单位按规定开支的各类公务接待2020年本部门公务接待费预算2万元,较上年减少1.8万元,主要是更进一步强化内部控制,严控公务接待审批程序,减少不必要开支。 

(3)因公出国(境)费。反映部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。该项经费预算由市财政局统筹控制,本部门预算为0元,与2019年相比无变化。 

综上,2020年本部门“三公”经费预算44.59万元,较上年减少19.58万元,主要是公务用车运行维护费和公务接待费减少 

(八)政府性基金预算支出情况(详见附件1中的表9)。 

2020年,本部门无政府性基金预算 

三、其他重要事项说明 

(一)机关运行经费安排情况(详见附件1中的表8)。 

2020年,本部门安排机关运行费预算131.64万元。其中:办公费1.65万元、邮电费1.8万元、差旅费3万元、维修(护)费5万元、水费1.5万元、电费12万元、物业管理费2万元、公务用车运行维护费42.59万元、其他费用62.09万元。 

    (二)市级财政扶贫资金安排分配情况。 

2020年,市级财政未安排财政扶贫资金。 

(三)政府采购情况。 

2020年,本部门无政府采购预算。 

(四)部门预算绩效情况(详见附件2)。 

2020年,本部门共有预算项目5个,项目名称分别是法警工作日之外加班补贴、绩效考核奖、聘用制检辅人员工资、扫黑除恶专项工作经费及综合业务费。 

(五)国有资产占用情况。 

1.公务用车占用情况。2020年,本部门实有公务用车18辆,账面价值430.49万元(原值),目前3辆车使用超过8年,维修成本较高,待申请报废更新 

2.办公用房占用情况。2020年,本部门实有办公用房面积3788.42平方米,账面价值677.52万元,办公用房全部为单位自用。 

3.大型设备占用情况。2020年,本部门实有大型设备1套,账面价值79.01万元,目前,由本部门自用。  

4.其他国有资产占用情况。2020年,本单位无相关情况。 

(六)专业性较强名词解释。 

1.财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。 

2.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。 

5.上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 

6.结余分配:反映单位当年结余的分配情况。 

7.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 

8.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

10.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

11. “三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

12.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  

附件1.六盘水市盘州市人民检察院2020年预算公开表 

      2.六盘水市盘州市人民检察院2020年预算项目绩效情况表 

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